WKN:
627500
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DE0006275001
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Theodor-Althoff-Straße 2,
D-45133 Essen, Deutschland
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Thomas Cook mit erfolgreichem Start in das neue Geschäftsjahr
Der Arcandor Konzern ist zufriedenstellend in das Geschäftsjahr 2007/08 gestartet. Das Proforma Ergebnis der operativen Bereiche (bereinigtes EBITDA) stieg um 18 Mio. EUR oder 9,6% auf 204 Mio. EUR (186 Mio. EUR im Vorjahr). Alle operativen Geschäftsbereiche konnten ihre Rohertragsmarge verbessern. Der bereinigte Konzernumsatz (Proforma) erreichte im Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember 4,72 Mrd. EUR. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang um 2,2%. Der Vorjahresvergleich ist allerdings auf Grund der Sondereffekte im Jahr 2006 (Mehrwertsteuer, Warenhausjubiläum) nur eingeschränkt möglich. Darüber hinaus wurde weniger rentabler Umsatz gezielt zurückgeführt, mit der positiven Folge einer deutlichen Ergebnisverbesserung.

„Dies zeigt, dass unsere Strategie ‚Marge vor Marktanteil’ gute Erfolge zeigt“, kommentierte Vorstandsvorsitzender Thomas Middelhoff den positiven Ergebnisverlauf. „Das erste Quartal verlief operativ in Summe planmäßig. Unser größter Geschäftsbereich Thomas Cook hat sich gut entwickelt. Der Turnaround bei Primondo setzt sich erfolgreich fort. Damit ist der weitaus größte Teil des Konzerns auf einem guten Weg und das Ergebnis ist gesichert. Mit dem Warenhaus waren wir hingegen in diesem Quartal nicht zufrieden. Auch deshalb hat sich Peter Wolf entschlossen, die Geschäftsführung bei Karstadt mit sofortiger Wirkung neu zu ordnen“, so Middelhoff weiter.

Die Thomas Cook Group plc wird sich im laufenden Geschäftsjahr an das Geschäftsjahr des Arcandor Konzerns (1. Oktober bis 30. September) anpassen. Deshalb umfasst das laufende Geschäftsjahr von Thomas Cook nur elf Monate und das Berichtsquartal außerordentlich nur zwei Monate (November und Dezember 2007). Zur Verbesserung der Transparenz im Arcandor Zahlenwerk wird in der Kommentierung jeweils ein vollständiges Quartal der Thomas Cook Group (Oktober bis Dezember) mit einem vollständigen Vorjahresquartal verglichen. Dementsprechend wird die Thomas Cook Group im Vorjahreszeitraum bereits (Proforma) in der heutigen Gesellschaftsstruktur abgebildet.

Die Thomas Cook Group (Anteil am Jahresumsatz rund 60%) hat sich im ersten Quartal 2007/08 in allen Kernmärkten gut entwickelt, die Erwartungen für die Wintersaison 2007/08 wurden übertroffen. Auch für die Sommersaison 2008 ist der Buchungsverlauf in allen Märkten ausgesprochen positiv. Der Touristikkonzern hat im Rahmen seines flexiblen Geschäftsmodells Kapazitäten in wesentlichen Märkten gezielt reduziert und so höhere Verkaufspreise und Margen realisiert. Dementsprechend konnte das Ergebnis deutlich um 60,7 Mio. EUR verbessert werden. Das bereinigte EBITDA stieg auf 32,3 Mio. EUR (minus 28,4 Mio. EUR im Vorjahr). Die Thomas Cook Group erzielte bereinigte Umsätze in Höhe von 2,14 Mrd. EUR. (2,17 Mrd. EUR im Vorjahr). Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang um 1,6%.

Die Primondo Gruppe (Anteil am Konzern-Jahresumsatz rund 20%) erreichte plangemäß wie im Vorquartal einen Umsatz- und Ergebniszuwachs und setzt damit ihren Turnaround fort. Der bereinigte Umsatz belief sich auf 1,23 Mrd. EUR. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr (Umsatz: 1,20 Mrd. EUR) einem Zuwachs in Höhe von 2,7%. Das Ergebnis der Primondo Gruppe konnte überproportional gesteigert werden. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um rund 9% auf 35,7 Mio. EUR (32,8 Mio. EUR im Vorjahr).

Die Spezialversender weisen mit einem Umsatzplus von 5,3% ein nachhaltig gutes Wachstum auf. Das Auslandsgeschäft erfüllte mit einem Zuwachs von gut 20% ebenfalls die Erwartungen. Überaus erfreulich entwickelte sich auch der Bereich Teleshopping. Durch ein starkes Weihnachtsgeschäft konnte der Umsatz des Teleshopping-Senders HSE24 auf vergleichbarer Basis um 18% gesteigert werden.

Quelle Deutschland hat in der für das erste Quartal relevanten Herbst/Winter-Saison bei den Bestellungen einen Zuwachs um 1,1% erreicht, die Anzahl der Neukunden um 11% weiter kräftig gesteigert und die Aktivquote um 8% gegenüber dem Vorjahr weiter verbessert. Auch im Bereich E-Commerce setzte sich das Wachstum ungebrochen fort. Quelle Deutschland verzeichnete im Dezember 2007 erstmals mehr Umsatz im Online-Geschäft als über den traditionellen Hauptkatalog. Diese durchweg positive Entwicklung spiegelte sich im Berichtsquartal beim Umsatzvergleich mit dem Vorjahr allerdings nicht wider. Im Vorjahr war der Umsatz durch vorgezogene Käufe langlebiger Wirtschaftsgüter (Hartwaren und Elektronik) angesichts der bevorstehenden Mehrwertsteuer-Erhöhung einmalig erhöht. Dementsprechend blieb der Umsatz im Universalversand Deutschland von Quelle erwartungsgemäß entsprechend der allgemeinen Branchenentwicklung hinter dem Vorjahreswert zurück. Der Turnaround von Quelle Deutschland verläuft unverändert plangemäß, alle Restrukturierungsmaßnahmen sind umgesetzt.

Karstadt (Anteil am Konzern-Jahresumsatz rund 20%) erreichte im ersten Quartal 2007/08 einen bereinigten Umsatz von 1,32 Mrd. EUR. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Umsatzrückgang um 8,1%. Der Umsatzvergleich mit dem Vorjahr ist durch die Mehrwertsteuer-Erhöhung und das Karstadt Jubiläum stark verzerrt und nur begrenzt aussagekräftig. Ohne diese Sondereffekte hätte der Umsatz bei Karstadt nur rund 1% unter dem Vorjahresniveau gelegen. Dieser Umsatzrückgang ist zum überwiegenden Teil die Folge von großflächigen Umbauten und der Integration von 2.000 Markenshops in die Filialen. Karstadt befindet sich in der umfassendsten Neuausrichtung seiner Firmengeschichte. Diese wurde im Berichtsquartal unter Inkaufnahme von Umsatzausfall konsequent und zügig fortgesetzt. Die Häuser, die im Rahmen der Repositionierung zuerst auf das neue Geschäftsmodell angepasst wurden, erzielten erneut eine überdurchschnittliche Entwicklung. Das gilt insbesondere für die Premium Group. Der durch den Umsatzverlust bedingte Rückgang des Rohertrags konnte nur teilweise durch die verbesserte Rohertragsmarge und die effizientere Kostenstruktur kompensiert werden. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 136,0 Mio. EUR und lag damit um 45,8 Mio. EUR unter dem Vorjahr.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung Peter Wolf erhöht die Umsetzungsgeschwindigkeit der konsequenten Neuausrichtung im Warenhaus noch weiter. Er hat deshalb die Aufgaben innerhalb der Geschäftsführung der Karstadt Warenhaus GmbH neu geordnet und eine personelle Verstärkung vorgenommen. Stefan Herzberg wird zum 1. März Mitglied der Geschäftsführung. Der frühere Verkaufsvorstand der Kaufhof AG übernimmt die Zuständigkeit für den Bereich Verkauf und wird unter anderem den Umbau der Warenhäuser verantworten. Darüber hinaus wird die Premium Group auf nunmehr fünf Standorte erweitert. Das Haus in der Toplage der Dresdner Innenstadt soll zum neuen Premium Standort ausgebaut werden.

Der Fortschritt unserer Neuausrichtung ist auch an den immer stärker zurückgehenden Restrukturierungskosten zu sehen. Nachdem im Jahr 2004 rund 700 Mio. EUR, im Jahr 2005 rund 330 Mio. EUR, im Jahr 2006 rund 440 Mio. EUR und im Jahr 2007 rund 380 Mio. EUR (inkl. 190 Mio. EUR für die Integration von MyTravel) aufgewandt wurden, wird dieser außerordentliche Bestandteil im Berichtsjahr 2007/08 auf unter einhundert Mio. EUR zurückgehen und im Geschäftsjahr 2008/09 – wenn die Neuausrichtung abgeschlossen ist unmaßgeblich sein. „Diese gewaltige Aufgabe haben wir aus eigener Kraft umgesetzt und finanziert“, betonte Middelhoff.

Der Konzern hat sein strategisches Ziel der Transformation zum Touristik- und Handelskonzern erreicht. Auf diesem Weg wurde im Berichtsquartal in einem schwierigen Marktumfeld die Grundlage für zwei wichtige Veräußerungen geschaffen und eine strategische Allianz zur Internationalisierung unserer Warenhaus Premium Group gestartet.

Im Dezember 2007 wurde ein Vorvertrag zur Veräußerung des Geschäftsanteils von 49% an der Immobiliengesellschaft Highstreet unterzeichnet. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf rund 800 Mio. EUR. Arcandor wird aus den zwei Tranchen der Immobilientransaktion insgesamt rund 4,5 Mrd. EUR erlösen.

Ein Gesellschaftsanteil in Höhe von 51% an neckermann.de wurde an den großen internationalen Investor Sun Capital abgegeben. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde am 21. Dezember 2007 unterschrieben. Das Closing erfolgt nach kartellrechtlicher Genehmigung Mitte März. Sun Capital übernimmt die operative Führung des Geschäftes. Damit wurde im Geschäftsbereich Primondo die Konzentration auf den Marktführer Quelle wie geplant vollzogen. Durch die Beibehaltung von 49% der Gesellschaftsanteile wird sichergestellt, dass Arcandor nach Abschluss des Turnarounds und dem geplanten Verkauf oder Börsengang je nach Geschäftserfolg und Marktgegebenheiten einen angemessenen Erlös erzielen kann. Aus heutiger Sicht rechnen wir mit einem Nettoerlös in einer Größenordnung zwischen 170 Mio. EUR und deutlich mehr als 300 Mio. EUR.

Im Warenhaussegment wurde ein Letter of Intent zum Einstieg in die Konsolidierung der europäischen Premium Warenhäuser unterschrieben. Im Rahmen einer strategischen Allianz mit dem Konsortium RREEF (Deutsche Bank), Pirelli RE und der Borletti Group soll eine EURpäische Premium Group formiert werden.

Arcandor wird die Neuausrichtung des Konzerns im Geschäftsjahr 2007/08 konsequent und zügig weiter vorantreiben. Der Fokus liegt auf der weiteren Verbesserung der operativen Performance der Kerngeschäftsfelder. Parallel dazu wird das Arcandor Management die Marktkonsolidierung in den Kerngeschäftsfeldern aktiv vorantreiben und sieht vielfältige Optionen, um über gezielte M & A-Aktivitäten den Wert des Arcandor Konzerns weiter zu steigern. Dementsprechend ist das Erreichen der Kapitalmarktfähigkeit für die Handelssegmente Primondo und Karstadt ein vorrangiges Ziel.

Der Start in das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2007/08 verlief bei Thomas Cook und Primondo sehr positiv. Karstadt hat sich ebenfalls gegenüber dem Vorjahr verbessert. Arcandor erwartet für den größten Geschäftsbereich Thomas Cook eine nachhaltig gute Entwicklung und sieht Thomas Cook auf gutem Weg, im Geschäftsjahr 2009/10 ein EBITDA von mehr als 800 Mio. EUR zu erreichen. Bereits im laufenden Geschäftsjahr soll durch eine deutliche Ergebnisverbesserung ein großer Schritt in Richtung dieses Ziels gemacht werden. Primondo wird den Wachstumskurs auch in den kommenden Quartalen fortsetzen. In allen Segmenten von Primondo wird ein Umsatz- und Ergebniswachstum erwartet. Beim bereinigten EBITDA ist ein deutlicher Ergebnissprung geplant. Primondo soll jedes Quartal mit einem positiven EBITDA abschließen. Bei Karstadt wird in den kommenden Monaten eine Fortsetzung der im Januar 2008 zu verzeichnenden Erholung erwartet. Die Neupositionierung der Karstadt Warenhäuser soll im laufenden Geschäftsjahr im Wesentlichen abgeschlossen werden. Bereits am 13. März 2008 eröffnet Karstadt in Essen im neuen Shopping-Center Limbecker Platz auf 20.000 qm sein „Idealhaus“, das als Prototyp für die neue Strategie und Präsentation bei Karstadt steht.

„Bei der Analyse des ersten Quartals 2007/08 ist zu beachten, dass sich die Ergebnisse in der Touristik und im Handel im Verlauf des Geschäftsjahres gegenläufig entwickeln. Für unseren größten Geschäftsbereich Thomas Cook zeichnet das erste Quartal traditionell nur für einen geringen Teil des Jahresergebnisses verantwortlich. Im zweiten Quartal wird saisonal bedingt normalerweise ein Verlust ausgewiesen. Das Ergebnis steigt dann ab dem dritten Quartal deutlich an, und macht im vierten Quartal einen regelrechten Sprung. In den Handelssegmenten verläuft die Entwicklung genau umgekehrt. Das erste Quartal ist auf Grund des Weihnachtsgeschäftes das ergebnisstärkste Quartal. Aufgrund der starken Gewichtung von Thomas Cook wird das Ergebnis des Arcandor Konzerns (bereinigtes EBITDA) deshalb im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2007/08 ebenfalls einen deutlichen Ergebnissprung um mehrere hundert Mio. EUR machen“ erläuterte Middelhoff. „Das Entscheidende ist, dass wir unser EBITDA in jedem Quartal des laufenden Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahr steigern.“

Das Management sieht sich durch den erfolgreichen Verlauf der Neuausrichtung auf gutem Weg und bestätigt ausdrücklich die Konzernprognosen für das Wirtschaftsjahr 2008/09. Alle operativen Einheiten haben ihre diesbezüglichen Ziele bekräftigt. Arcandor plant einen Konzernumsatz von mehr als 23 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von mehr als 1,3 Mrd. EUR. Für das EBIT wird ein Wert von mehr als 850 Mio. EUR erwartet.

Veröffentlichungsdatum: 14.02.2008 - 09:09
Redakteur: rpu
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