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Herr Marco Walz
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Vorläufige Zahlen für 2006/2007 veröffentlicht / Umfassendes Optimierungsprogramm beschlossen
Die schlott gruppe hat in ihrem am 30. September 2007 abgeschlossenen Geschäftsjahr 2006/07 auf Basis vorläufiger Zahlen ihre Prognose eines Vorsteuerergebnisses (earnings before tax - EBT) von rund 23 Mio. EUR übertroffen und ein EBT von 26,2 Mio. EUR nach 22,0 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2005/06 erreicht. Das besser als erwartete EBT resultiert im Wesentlichen aus höheren Ergebniseffekten aus der Entkonsolidierung des früheren Geschäftsbereiches direct marketing. Dessen Verkauf konnte im vergangenen Geschäftsjahr innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne erfolgreich realisiert und die Transaktion per 31. Juli 2007 abgeschlossen werden.

Der Wertschöpfungsumsatz (WSU) des Konzerns, der im Geschäftsjahr 2006/07 noch den veräußerten Geschäftsbereich direct marketing bis zu dessen Veräußerung zeitanteilig enthielt, profitierte in diesem Geschäftsjahr von der Erstkonsolidierung des niederländischen Produktionsstandortes biegelaar und erreichte daher trotz starken Preisdrucks 299,5 Mio. EUR nach 302,0 Mio. EUR im Vorjahr; der Umsatz belief sich auf 551,3 Mio. EUR nach 517,6 Mio. EUR. Der Jahresüberschuss erreichte aufgrund der verpflichtenden Aktivierung von Körperschaftsteuerguthaben und den Effekten aus der Unternehmensteuerreform rund 33 Mio. EUR nach 11,8 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2005/06.

Im Geschäftsbereich print trug die Übernahme von biegelaar zu einem Anstieg des WSU auf 248,2 Mio. EUR nach 240,2 Mio. EUR bei. Der frühere Geschäftsbereich direct marketing hat bis zur Entkonsolidierung per 1. August 2007 49,4 Mio. EUR zum WSU beigetragen nach 59,6 Mio. EUR für das Gesamtgeschäftsjahr 2005/06. corporate services erwirtschaftet seiner Aufstellung als Konzern-interner Dienstleister entsprechend kaum externe Umsätze.

Die operative Ertragsentwicklung wurde, wie bereits kommuniziert, aufgrund des im Geschäftsjahr noch einmal deutlich verschärften Preisdrucks im print stark negativ tangiert. Vor Konsolidierungseffekten stellen sich die Ergebnisse der Geschäftsbereiche folgendermaßen dar: Das EBT im print ist auf 13,4 Mio. EUR nach 30,8 Mio. EUR zurückgegangen. Die Erträge aus dem zu attraktiven Konditionen realisierten Verkauf von direct marketing führten zu einem Anstieg des EBT im Geschäftsbereich corporate services auf 10,7 Mio. EUR nach minus 3,8 Mio. EUR im Vorjahr. Der veräußerte Geschäftsbereich erzielte ein zeitanteiliges EBT von 3,2 Mio. EUR nach -3,9 Mio. EUR im Vorjahr.

Angesichts der anhaltend unbefriedigenden Marktentwicklung im Geschäftsbereich print und zur Kompensation des unverändert scharfen Preisdrucks erarbeitet der Vorstand der schlott gruppe derzeit ein umfassendes Programm zur Steigerung der Profitabilität und nachhaltigen Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Damit sollen schon im laufenden Geschäftsjahr spürbare Kostenentlastungen erzielt werden, die vollen Einspareffekte werden sich jedoch erst in den Folgejahren einstellen. Dem stehen einmalige Belastungen von rund 15 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2007/08 gegenüber. Insgesamt erwartet der Vorstand der schlott gruppe bei einem gegenüber Vorjahr leicht rückläufigen WSU und einem unverändert hohen Wettbewerbsdruck vor den genannten Optimierungskosten für das laufende Geschäftsjahr ein ausgeglichenes Vorsteuerergebnis.

Ziel des Optimierungsprogramms ist es, nicht nur den derzeitigen und auch zukünftig absehbaren Preisdruck zu kompensieren, sondern bereits im nächsten Geschäftsjahr 2008/09 eine deutliche EBT-Steigerung zu realisieren und danach wieder auf ein sichtbar zweistelliges Vorsteuerergebnis und eine zufrieden stellende Eigenkapitalrentabilität zurückzukehren.

Daher wird die schlott gruppe die Aufwandspositionen in Summe um einen deutlich zweistelligen Millionenbetrag entlasten. Entsprechend wird künftig auch wieder ein hoher Free Cash Flow erwirtschaftet werden. Das Programm wird im Detail auf der Bilanzpressekonferenz am 23. Januar vorgestellt werden. Die Akquisitionsstrategie der schlott gruppe bleibt angesichts der insgesamt in der Branche absehbaren erheblichen Veränderung der Anbieterstruktur unverändert auf weiteres profitables externes Wachstum fokussiert.

Veröffentlichungsdatum: 09.11.2007 - 16:16
Redakteur: rpu
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