Die elexis-Gruppe bestätigt die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2006. Im Berichtszeitraum gelang es insbesondere, die Gewinnkennzahlen im vierten Jahr in Folge deutlich zu steigern. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um 15% von 17,6 Mio. EUR auf 20,3 Mio. EUR zu. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 12,9% auf 14,7%. Der Gewinn nach Zinsen und Steuern (Jahresüberschuss) wuchs um 21% von 10,4 Mio. EUR auf 12,6 Mio. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 EUR nach 1,13 EUR im Vorjahr. Es befinden sich 9,2 Mio. Aktien im Umlauf. Den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit steigerte die elexis-Gruppe um 61% von 11,1 Mio. EUR auf 17,9 Mio. EUR.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 16. Mai 2007 die Ausschüttung einer Dividende von 0,45 EUR je Aktie vorschlagen. Für das Geschäftsjahr 2005 hatte die Dividende 0,37 EUR pro Anteilsschein betragen. Die Dividende steigt damit um 22% gegenüber dem Vorjahr an.
Der Auftragseingang belief sich im Geschäftsjahr 2006 auf 141,2 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 2% (Auftragseingang 2005: 137,9 Mio. EUR). Die elexis-Gruppe setzte im vergangenen Jahr 138,2 Mio. EUR um, nach 136,9 Mio. EUR in 2005 (+ 1%).
Das Eigenkapital nahm um 26% von 39,1 Mio. EUR zum 31.12.2005 auf 49,3 Mio. EUR zum 31.12.2006 zu. Die Eigenkapitalquote stieg um 7,2 Prozentpunkte von 35,4% auf 42,6%. Die Eigenkapitalrendite nach Steuern erreichte mit 26% das hohe Niveau des Vorjahres. Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) wuchs um 4,7 Prozentpunkte von 34,8% auf 39,5%. Durch planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen verminderten sich die Bankdarlehen von 12,8 Mio. EUR zum 31.12.2005 auf 8,5 Mio. EUR zum 31.12.2006.
Ausblick 2007 Der elexis-Gruppe gelang ein guter Start ins neue Geschäftsjahr. Der Auftragseingang wird nach vorläufigen Berechnungen im 1.Quartal 2007 gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres um deutlich mehr als 10%gesteigert werden. Dieser Anstieg betrifft gleichermaßen die Geschäftsbereiche Fertigungsautomatisierung Stahl und Druck sowie Kunststoff. Vor diesem Hintergrund und auf Basis der aktuellen Projektliste rechnet der Vorstand 2007 mit einem substanziellen organischen Wachstum in allen strategischen Geschäftseinheiten. Die notwendigen Kapazitätserweiterungen befinden sich in der Umsetzung und werden im Wesentlichen im 2. Quartal 2007 abgeschlossen.
Alle Angaben für 2005 beziehen sich auf die fortgeführten Aktivitäten, d.h. ohne die zum 1.1.2006 verkaufte AViTEQ Vibrationstechnik GmbH. Gegenüber den vorläufigen Ergebnissen für 2006 ergeben sich geringfügige positive Abweichungen beim EBIT, Eigenkapital und bei der Bilanzsumme.
Veröffentlichungsdatum:
27.03.2007
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08:40
Redakteur:
rpu